Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
26/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 116,000 | 4,1100 | 476,76 |
17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 700,000 | 4,1100 | 2.877,00 |
11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 49,000 | 4,1100 | 201,39 |
12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,050 | 12.000,0000 | 595,50 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
09/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 12,650 | 22,1800 | 280,58 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 11,750 | 22,1800 | 260,62 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | KG | 25,000 | 17,7600 | 444,00 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 3,650 | 13,1300 | 47,92 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 3,200 | 15,2000 | 48,64 |
18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 50,3900 | 50,39 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 9,750 | 22,1800 | 216,26 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 23,700 | 12,8500 | 304,55 |
18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 2,000 | 20,2600 | 40,52 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 90,640 | 7,0700 | 640,82 |
18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 50,3900 | 50,39 |
17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 25,000 | 5,4800 | 137,00 |
18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 1,000 | 50,3800 | 50,38 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 7.010,434 | 4,6300 | 32.458,31 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 2,9620 | 9.256,25 |
12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 4,000 | 5,5100 | 22,04 |
12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 100,000 | 2,7200 | 272,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CAREGADOR DE PILHA | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | PEN DRIVE | UN | 20,000 | 19,9000 | 398,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | MEMÓRIA RAM 4GB | UN | 2,000 | 139,0000 | 278,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | HD INTERNO 2TB | UN | 4,000 | 399,0000 | 1.596,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | HD INTERNO 1TB | UN | 2,000 | 259,0000 | 518,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | FILTRO DE LINHA | UN | 20,000 | 22,9000 | 458,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CABO DE REDE UTP - CATEGORIA 5E; | UN | 1,000 | 469,0000 | 469,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CABO EXTENSOR USB COM UM USB | UN | 10,000 | 9,0000 | 90,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12 VOLTS 7AH/20H | UN | 27,000 | 90,0000 | 2.430,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12 VOLTS 17AH | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12 VOLTS 5AH | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | ALICATE DE CRIMPAGEM | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD | UN | 6,000 | 219,0000 | 1.314,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CONECTOR RJ45, | UN | 400,000 | 0,6500 | 260,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | MOUSE PARA COMPUTADOR COM FIO | UN | 20,000 | 23,0000 | 460,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | PILHA RECARREGAVEL AA DE 2500 M/HA | UN | 8,000 | 25,0000 | 200,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | TECLADO PARA COMPUTADOR | UN | 20,000 | 22,0000 | 440,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA LITHIUM 3V CR2032 | UN | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MEDIEVAL HOTEL LTDA | 02.809.954/0001-75 | HOSPEDAGEM | SV | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | BUQUE DE FLORES | UN | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | VASO DE ORQUIDEA | UN | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | MUDAS DE BUXINHOS | UN | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES DE CHÃO, ROSAS, GÉRBERAS, ASTROMÉLIAS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 2,000 | 300,0000 | 600,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES, ROSAS, GÉRBERAS, ASTROMÉLIAS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | YAN TADEU MARQUES ARCHANJO | 018.915.306-74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAURO BORBA DE CASTRO | 12.059.359/0001-13 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS | UND | 100,000 | 4,0000 | 400,00 |
05/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SAPATO | PR | 10,000 | 54,9000 | 549,00 |
11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 2.0 MM | UN | 5,000 | 3,9600 | 19,80 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 1.0 MM | UN | 5,000 | 7,9000 | 39,50 |
11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | FITA PARA IMPRESSORA | UN | 3,000 | 10,6000 | 31,80 |
11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 1.0 MM | UN | 5,000 | 6,3200 | 31,60 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | FITA PARA IMPRESSORA | UN | 3,000 | 12,9000 | 38,70 |
06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 2.0 MM | UN | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
09/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LAMPADAS DE LED TUBULAR 18 W 120CM | UN | 125,000 | 19,8000 | 2.475,00 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LAMPADAS PERA LED 15W BRANCA | UN | 50,000 | 15,0000 | 750,00 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | REFLETOR DE LED 200W | UN | 3,000 | 250,0000 | 750,00 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | FITA ISOLANTE DE 10M ALTA FUSÃO | UN | 10,000 | 19,0000 | 190,00 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | FILIPE & SUEYD REFEICOES E LANCHES LTDA | 05.624.686/0001-05 | LANCHE | SV | 15,000 | 17,9000 | 268,50 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | FILIPE & SUEYD REFEICOES E LANCHES LTDA | 05.624.686/0001-05 | ALIMENTAÇÃO | SV | 15,000 | 34,9000 | 523,50 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 04.737.552/0027-77 | CAIXA DE ISOPOR 60L | UN | 1,000 | 59,9000 | 59,90 |
10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 04.737.552/0027-77 | CAIXA DE ISOPOR 45L | UN | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE FENDA 5 PÇ | JG | 1,000 | 38,3300 | 38,33 |
17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE MULTIFUNÇÃO | UN | 1,000 | 67,3000 | 67,30 |
17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ALICATE DE CORTE | UN | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE ALLEN JOGO 2 A 10 MM | UN | 1,000 | 33,1600 | 33,16 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PLACA ELETRÔNICA | UN | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 03 MDF | UN | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 20 MDF | UN | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ABSORVENTE | PCT | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DIPIRONA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | OMEPRAZOL | UN | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ESPARADRAPO | UN | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 5,000 | 16,0000 | 80,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 5,000 | 11,7000 | 58,50 |
25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CURATIVO ADESIVO | CX | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
26/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 4,000 | 22,5500 | 90,20 |
30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
Total Geral | 83.025,19 |